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发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局 生成日期: 2021-12-23 11:57
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局2020年部门决算

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局2020年部门决算

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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理2020年度部门决算

   录

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局概况

一、部门主要职能

(一)大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局是县水利局二级单位,主要职责是:以防洪、农田灌溉、水力发电为主要职责。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数  24人,其中在职人员15其他人员9人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 138.68万元,其中,本年收入合计 138.68万元,较2019年增加35.33万元,增长34%,主要原因是:本年度工资、经费收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 138.68万元,占 100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 138.68万元,其中本年支出合计 138.68万元,较2019年增加35.33万元,增34%,主要原因是:本年度工资、经费支出增加

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.1万元,决算数为 138.68万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.68万元,其中:

(一)工资福利支出 104.68万元,较2019年增加4.03万元,主要原因是:正常调资

(二)商品和服务支出 14万元,较2019年增加11.8万元主要原因是:本年度资金增加,业务量增加,公用开支大增加等

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2019年减少0.5万元主要原因是:因病死亡一人

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8万元,决算数为 0.75万元

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年增加主要原因是无实际因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为 8万元,决算数为 0.75万元主要原因是按照中央八项规定节约开支缩减经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照中央八项规定节约开支缩减经费

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2019年减少0万主要原因是执法用车已报废

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 14万元,较上年决算数增加11.8万元主要原因是本年度资金增加,业务量增加,公用开支大、劳务费增加等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元。其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   2020年实行绩效管理的项目   0个,涉及资金0万元;开展绩效监控、自评的项目  0  个,涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。

(三)“三公”经费

指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

(四)行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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